Repositorio Institucional

Programa de auditoría de Control Interno para auditores internos del Consejo de la Administración Provincial de Sancti Spíritus

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dc.contributor.advisor Carballo Espinosa, Milca
dc.contributor.author Guerra Sánchez, Ania
dc.coverage.spatial 7004624 es_ES
dc.date.accessioned 2019-04-30T13:55:10Z
dc.date.available 2019-04-30T13:55:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5832
dc.description.abstract Las dificultades existentes en el Sistema de Control Interno, constituyen un eslabón más de la cadena que ha prestado atención al modo de actuar de los directivos y empleados, los cuales se preparan hacia la elaboración de una nueva filosofía de trabajo que oriente el desarrollo de la actividad institucional hacia perspectivas principales de la organización. En estos momentos el país prescribió una nueva resolución con relación a las Normas del Sistema de Control Interno, Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República de Cuba por ello se decidió realizar esta investigación en la Unidad Central de Auditoría Interna del Consejo de Administración Provincial de Sancti Spíritus, que tuvo como objetivo general Confeccionar un programa de auditoría del componente Actividades de Control para los auditores internos del Consejo de la Administración Provincial de Sancti Spíritus. Para ello se realiza la conceptualización del tema, donde fueron enriquecidas las principales concepciones acerca del Control Interno, posteriormente se detectaron las deficiencias, se llega además a conclusiones y recomendaciones. es_ES
dc.description.sponsorship Facultad de Ciencias Empresariales es_ES
dc.language.iso es es_ES
dc.publisher Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez es_ES
dc.rights Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Sancti Spíritus ¨José Martí Pérez¨ El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta. Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. es_ES
dc.subject Sistema de Control Interno es_ES
dc.subject Deficiencias es_ES
dc.subject Auditoría es_ES
dc.subject.other Contabilidad es_ES
dc.title Programa de auditoría de Control Interno para auditores internos del Consejo de la Administración Provincial de Sancti Spíritus es_ES
dc.type Thesis es_ES
dc.description.status published es_ES
dc.type.thesis bachelor es_ES


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